职位描述
1、独立开展集团各经营单位的内部审计项目,覆盖采购、销售、存货等核心业务循环,识别内控缺陷与运营风险;
2、依据审计计划及程序,执行现场审计、底稿编制、问题分析与整改跟踪,确保审计过程客观、独立、合规;
3、独立撰写结构清晰、结论明确、建议可行的内部审计报告,并向管理层及业务部门反馈审计发现;
4、协同相关方推动审计建议落地,持续跟踪问题整改进展,提升内控体系有效性;
5、系统整理、归档审计工作底稿及内控文档,保障审计资料完整性与可追溯性。
任职要求
1、本科及以上学历,财务、审计、会计、管理类等相关专业背景,具备2年及以上快消行业或大型集团内审/风控/财务相关工作经验;
2、熟悉企业内部控制框架及审计流程,掌握基础会计核算原理,具备业务循环(如采购、销售、库存)理解能力;
3、熟练使用Office办公软件,具备SAP等ERP系统操作经验者优先;具备良好的逻辑分析、跨部门沟通协调及书面表达能力,能适应约50%出差频率;
4、恪守职业操守,具备高度责任心与保密意识。
集团审计部